澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室2014年部门决算情况
一、部门主要职责
市政府参事室主要职责是:负责组织市政府参事围绕市政府中心工作开展调查研究;组织市政府参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作;组织市政府参事参加爱国统一战线工作;为市政府参事依法履行职责提供保障和服务;对市政府参事履行职责的情况进行考评;负责收集整理文史资料;承办市政府交办的其他事项。
二、收支决算总体情况
2014年市政府参事室收入决算总额为620.16万元。其中当年财政拨款收入618.05万元,上年结转收入2.08万元,利息收入0.03万元。收入决算总额较2013年增加90.11万元,主要原因是人员增加和项目经费增加。
2014年市政府参事室支出决算总额为618.19万元,其中:一般公共服务支出421.79万元,社会保障和就业184.36万元,医疗卫生11.28万元,住房保障支出0.76万元。年末结转和结余1.97万元。支出决算总额较2013年增加90.22万元,主要原因是人员增加及项目经费增加。
三、财政拨款支出决算情况
市政府参事室部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织市政府参事围绕全市中心工作开展调查研究,提出高质量的建议意见,供市委,市政府领导决策参考的工作。
基本支出,是用于保障参事室机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障参事室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出421.79万元,主要用于:保障参事室机关机构正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。
(二)社会保障和就业支出184.36万元,主要用于离退休人员的工资支出。
(三)医疗卫生支出11.28万元,主要用于:职工医疗保险缴费。
(四)住房保障支出0.76万元,主要用于:职工住房货币化补贴。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年,“三公”经费预算总额为53.8万元(因公出国费4万元,公务用车购置及运行费43.8万元,公务接待费6万元),实际决算数为50.32万元(出国费4.6万元,公务用车购置及运行费42.02万元,公务接待费3.07万元)。2014年“三公”经费实际支出比预算少支3.48万元。
(一)因公出国(境)经费
2014年因公出国(境)费4.6万元,较2013年决算数增加50%,原因是出访调研的地点发生变化,较2013年出访的地点和行程改变,城际之间的交通费、住宿费、公杂费等有较大增加。2014年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)人员主要是领队参事课题组赴北欧开展课题调研。
(二)公务接待费
2014年公务接待费3.07万元,较2013年决算数增加27%,主要原因是接待各地参事室调研增加。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待8批次,46人,共计支出3.07万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费42.02万元, 较2013年决算数增加43%,主要原因是购置一辆公务用车。
2014年按规定购置公务用车一辆,车辆购置支出18.06万元。截至2014年12月底,单位共有公务用车6辆。2014年车辆运行维护费支出23.96万元,用于参事调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2014年财政拨款支出决算表
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表2 |
部门:四川省澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室(本级) |
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金额单位:元 |
项目 |
财政拨款支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算财政拨款支出 |
基金预算财政拨款支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
6,181,631.77 |
6,173,987.77 |
4,718,300.00 |
1,455,687.77 |
7,644.00 |
7,644.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
4,217,587.77 |
4,217,587.77 |
2,761,900.00 |
1,455,687.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,217,587.77 |
4,217,587.77 |
2,761,900.00 |
1,455,687.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,761,900.00 |
2,761,900.00 |
2,761,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010309 |
参事事务 |
1,455,687.77 |
1,455,687.77 |
0.00 |
1,455,687.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,843,600.00 |
1,843,600.00 |
1,843,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,843,600.00 |
1,843,600.00 |
1,843,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,843,600.00 |
1,843,600.00 |
1,843,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112,800.00 |
112,800.00 |
112,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
112,800.00 |
112,800.00 |
112,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
92,800.00 |
92,800.00 |
92,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
7,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,644.00 |
7,644.00 |
0.00 |
21207 |
政府住房基金支出 |
7,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,644.00 |
7,644.00 |
0.00 |
2120799 |
其他政府住房基金支出 |
7,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,644.00 |
7,644.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。
2014年人员支出财政拨款决算明细表 |
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表2_1 |
部门:四川省澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室(本级) |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
2,848,860.00 |
381,087.00 |
944,565.00 |
836,328.00 |
112,800.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
574,080.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,736,060.00 |
381,087.00 |
944,565.00 |
836,328.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
574,080.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,736,060.00 |
381,087.00 |
944,565.00 |
836,328.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
574,080.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,248,296.00 |
381,087.00 |
944,565.00 |
836,328.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
86,316.00 |
2010309 |
参事事务 |
487,764.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
487,764.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,800.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
112,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,800.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
92,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,800.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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— |
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— |
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2014年日常公用支出财政拨款决算明细表 |
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表2_2 |
部门:四川省澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室(本级) |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
合计 |
665,371.73 |
187,299.53 |
11,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,116.00 |
0.00 |
0.00 |
194,937.60 |
0.00 |
0.00 |
26,959.00 |
101,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,232.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
665,371.73 |
187,299.53 |
11,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,116.00 |
0.00 |
0.00 |
194,937.60 |
0.00 |
0.00 |
26,959.00 |
101,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,232.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
665,371.73 |
187,299.53 |
11,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,116.00 |
0.00 |
0.00 |
194,937.60 |
0.00 |
0.00 |
26,959.00 |
101,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,232.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
194,365.48 |
51,016.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,232.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010309 |
参事事务 |
471,006.25 |
136,282.65 |
11,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194,937.60 |
0.00 |
0.00 |
26,959.00 |
101,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 |
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表2_3 |
部门:四川省澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室(本级) |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
合计 |
2,170,482.52 |
203,800.00 |
1,639,800.00 |
0.00 |
0.00 |
24,563.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294,420.00 |
0.00 |
7,644.00 |
255.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
319,238.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,563.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294,420.00 |
0.00 |
0.00 |
255.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
319,238.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,563.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294,420.00 |
0.00 |
0.00 |
255.00 |
2010301 |
行政运行 |
319,238.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,563.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294,420.00 |
0.00 |
0.00 |
255.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,843,600.00 |
203,800.00 |
1,639,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,843,600.00 |
203,800.00 |
1,639,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,843,600.00 |
203,800.00 |
1,639,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
7,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,644.00 |
0.00 |
21207 |
政府住房基金支出 |
7,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,644.00 |
0.00 |
2120799 |
其他政府住房基金支出 |
7,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,644.00 |
0.00 |
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2014年“三公”经费财政拨款支出决算表 |
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表3 |
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金额单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费财政拨款支出 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
313301 |
四川省澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室(本级) |
496,917.52 |
46,005.00 |
420,178.02 |
180,600.00 |
239,578.02 |
30,734.50 |
注:“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。
2014年收支决算总表 |
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表1 |
部门:四川省澳门正规棋牌平台,澳门十大线上娱乐平台参事室(本级) |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
2014年决算数 |
项目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
6,180,568.00 |
一、一般公共服务支出 |
4,217,904.82 |
其中:政府性基金 |
7,644.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
317.05 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,843,600.00 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
112,800.00 |
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十、节能环保支出 |
0.00 |
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十一、城乡社区支出 |
7,644.00 |
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十二、农林水支出 |
0.00 |
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十三、交通运输支出 |
0.00 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
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十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
0.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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二十一、国债还本付息支出 |
0.00 |
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二十二、其他支出 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
6,180,885.05 |
本 年 支 出 合 计 |
6,181,948.82 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
六、结余分配 |
0.00 |
八、年初结转和结余 |
20,786.05 |
其中:转入事业基金 |
0.00 |
其中:经营结余 |
0.00 |
七、年末结转和结余 |
19,722.28 |
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其中:经营结余 |
0.00 |
收 入 总 计 |
6,201,671.10 |
支 出 总 计 |
6,201,671.10 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 | | |
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